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    市国资委内部审计监督专项检查工作座谈会
    信息来源:公司新闻  ‖  发稿作者:管理员   ‖  发布时间:2018年04月02日  ‖  查看6225次  ‖  

    2018年322日上午,市国资委党委委员、总经济师,内部审计监督检查小组张祥俭一行8人莅临公司指导工作并召开座谈会。公司党委副书记、监事会主席黄涛,计划财务部、投融资管理部等有关部门人员参与座谈会。

    张祥俭委员在会上指出,内部审计是企业控制的第三道防线,此次检查主要是为了让企业自诊自纠,从而规避风险。检查小组将通过查阅资料台账、谈话了解、实地查看等相结合的方式,检查企业对外投资、融资贸易、企业负责人薪酬管理、企业工效挂钩执行等方面的情况。

    黄涛书记代表公司在会上作表态发言,本着“理解、支持、配合”宗旨,要求我们要做到以下三点:

    一是安排公司监事会成员熊文坚作为联络人,负责与检查组的联系和沟通,做好协调、衔接工作;

    二是要按照要求认真填报有关表格,及时、真实、完整地向检查组提供财务报表、会议纪要等资料;

    三是边检查边整改,自查自纠,不断提高企业经营水平,确保国有资产保值增值。

      文:冯文潇

    计划财务部

                  
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