2024年05月19日星期日农历甲辰年(龙)六月初四
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2018年3月22日上午,市国资委党委委员、总经济师,内部审计监督检查小组张祥俭一行8人莅临公司指导工作并召开座谈会。公司党委副书记、监事会主席黄涛,计划财务部、投融资管理部等有关部门人员参与座谈会。
张祥俭委员在会上指出,内部审计是企业控制的第三道防线,此次检查主要是为了让企业自诊自纠,从而规避风险。检查小组将通过查阅资料台账、谈话了解、实地查看等相结合的方式,检查企业对外投资、融资贸易、企业负责人薪酬管理、企业工效挂钩执行等方面的情况。
黄涛书记代表公司在会上作表态发言,本着“理解、支持、配合”宗旨,要求我们要做到以下三点:
一是安排公司监事会成员熊文坚作为联络人,负责与检查组的联系和沟通,做好协调、衔接工作;
二是要按照要求认真填报有关表格,及时、真实、完整地向检查组提供财务报表、会议纪要等资料;
三是边检查边整改,自查自纠,不断提高企业经营水平,确保国有资产保值增值。
文:冯文潇
计划财务部